Faktúra DF20220346

Faktúra doručená:09.5.2022
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 08.02. - 05. 05. 2022
stočné 08.02. - 05. 05. 2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 398,78 EUR