Faktúra DF20112340

Faktúra doručená:28.12.2011

Dodávateľ
Ing. Vladimír Petriska BORTEX
nám.SNP 639/22
972 71 Nováky
IČO:14272377
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
uteráky pre kadernictvo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 279,98 EUR