Faktúra DF20111902

Faktúra doručená:15.11.2011

Dodávateľ
PEKAREN SAMUEL Pavel Urminsky
Makovickeho 26/4
97101 Prievidza
IČO:40835383
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 52,94 EUR