Faktúra DF20240297

Faktúra doručená:22.3.2024
Číslo objednávky:VO/0091/24

Dodávateľ
Zuzana Majeríková
Dubková 69
020 55 Lazy pod Makytou
IČO:43015999
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál pre kaderníctvo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 19,82 EUR