Faktúra DF20240220

Faktúra doručená:05.3.2024
Číslo zmluvy:Zm.o D zo 6.10.2023

Dodávateľ
Ing. arch. Milan Jakubek
Jarná 3423/6
921 01 Piešťany
IČO:37474103
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Dokumentácia : PD - Debarierizácia SOŠ obchodu a služieb Prievidza
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 600,00 EUR