Faktúra DF20240227

Faktúra doručená:05.3.2024
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 16.11.2023 - 26.02.2024
stočné 16.11.2023 - 26.02.2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 238,60 EUR