Faktúra DF20240229

Faktúra doručená:05.3.2024
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 02/2024
stočné 02/2024
stočné 02/2024 DM
stočné 02/2024 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 320,55 EUR