Faktúra DF20240211

Faktúra doručená:04.3.2024
Číslo objednávky:VO/0061/24

Dodávateľ
OXYGENIC s.r.o.
Záhradní 396
252 25 Jinočany
IČO:28938593
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16,17 EUR