Faktúra DF20240084

Faktúra doručená:02.2.2024
Číslo objednávky:VO/0029/24

Dodávateľ
Marián Rendek Auto AKR Elektra
Malá 5/4
971 01 Prievidza
IČO:35186313
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektromateriál pre údržbu školy
pracovné náradie - vrták
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 457,39 EUR