Faktúra DF20220963

Faktúra doručená:05.12.2022
Číslo zmluvy:3107493810

Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM a.s
Bajkalska 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Telekomunikačné služby 12/2022
Telekomunikačné služby 12/2022
Telekomunikačné služby 12/2022
Telekomunikačné služby 12/2022
Telekomunikačné služby 12/2022
Telekomunikačné služby 12/2022
Telekomunikačné služby 12/2022
Telekomunikačné služby 12/2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 58,86 EUR