Faktúra DF20220955

Faktúra doručená:02.12.2022
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 18.8. - 29.11.2022
stočné 18.8. - 29.11.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 348,02 EUR