Faktúra DF20220922

Faktúra doručená:29.11.2022
Číslo zmluvy:Z202122386_Z

Dodávateľ
Ing. Peter Gerši - GC Tech.
Jilemnického 542/6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kancelársky papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 804,00 EUR