Faktúra DF20220915

Faktúra doručená:25.11.2022
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 27.8. - 23.11. 2022
stočné 27.8. - 23.11. 2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 354,65 EUR