Faktúra DF20220810

Faktúra doručená:28.10.2022
Číslo objednávky:180/2022

Dodávateľ
A.F.N. Beauty, s.r.o.
Gen. Svobodu 2612
911 08 Trenčín
IČO:52942864
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál
Materiál pre kozmetiku
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 379,91 EUR