Faktúra DF20220830

Faktúra doručená:03.11.2022
Číslo objednávky:175/2022

Dodávateľ
Marián Rendek Auto AKR Elektra
Malá 5/4
971 01 Prievidza
IČO:35186313
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál pre údržbu školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 274,70 EUR