Faktúra DF20220782

Faktúra doručená:03.10.2022
Číslo zmluvy:2022-KA121-057046

Dodávateľ
Václav Prokeš
Dolní 198
417 41 Krupka
IČO:00000010
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Ubytovanie v apartmánoch 9.10.-28.10.2022 Erasmus+
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 710,00 EUR