Faktúra doručená: | 11.10.2022 |
Číslo zmluvy: | 2021/1 |
|
|
|
Dodávateľ |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mlynské nivy 44/a |
825 11 Bratislava |
|
Odberateľ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
Nábrežie J. Kalinčiaka 1 |
971 01 Prievidza |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
Spotreba elektrickej energie 09/2022 škola |
Spotreba elektrickej energie 09/2022 cukr. |
Spotreba elektrickej energie 09/2022 DM |
Spotreba elektrickej energie 09/2022 ŠJ |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 610,60 EUR |