Faktúra DF20220594

Faktúra doručená:02.9.2022
Číslo zmluvy:2221191552

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 27.5.- 26.8.2022
stočné 27.5.- 26.8.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 280,22 EUR