Faktúra DF20220582

Faktúra doručená:12.8.2022
Číslo zmluvy:2221191552

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 11.5.2022 - 8.8.2022
stočné 11.5.2022 - 8.8.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 153,35 EUR