Faktúra DF20220583

Faktúra doručená:19.8.2022
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné - 6.5.-17.8.2022
stočné - 6.5.-17.8.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 622,22 EUR