Faktúra DF20220428

Faktúra doručená:02.6.2022
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 05/2022
stočné 05/2022
stočné 05/2022 DM
stočné 05/2022 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 978,98 EUR