Faktúra DF20220468

Faktúra doručená:09.6.2022
Číslo objednávky:100/2022

Dodávateľ
RYOR a.s.
Pod Spiritkou 2977/4
150 00 Praha 5-Smíchov
IČO:26746042
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál pre kozmetiku
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 76,48 EUR