Faktúra DF20220445

Faktúra doručená:06.6.2022
Číslo objednávky:092/2022

Dodávateľ
Marián Rendek Auto AKR Elektra
Malá 5/4
971 01 Prievidza
IČO:35186313
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektromateriál na údržbu školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 66,42 EUR