Faktúra DF20220402

Faktúra doručená:30.5.2022
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 12.2. - 26.5.2022
stočné 12.2. - 26.5.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 422,36 EUR