Faktúra DF20220334

Faktúra doručená:04.5.2022
Číslo zmluvy:3107493810

Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM a.s
Bajkalska 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Telekomunikačné služby M 04/2022
Telekomunikačné služby M 04/2022
Telekomunikačné služby M 04/2022
Telekomunikačné služby M 04/2022
Telekomunikačné služby M 04/2022
Telekomunikačné služby M 04/2022
Telekomunikačné služby M 04/2022 DM
Telekomunikačné služby M 04/2022 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 63,24 EUR