Faktúra DF20220298

Faktúra doručená:28.4.2022
Číslo objednávky:064/2022

Dodávateľ
UNI-JAS, s.r.o.
743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Hrniec s pokriev.6ks, servítky pre odídencov z Ukrajiny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 229,50 EUR