Faktúra DF20220193

Faktúra doručená:23.3.2022
Číslo zmluvy:z 15.4.2018

Dodávateľ
VIXXIS, s. r. o.
Danielova 627
946 39 Iža
IČO:50316125
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Materiál pre kaderníctvo a kozmetiku
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 227,43 EUR