Faktúra DF20220139

Faktúra doručená:02.3.2022
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 02/2022 škola
stočné 02/2022 škola
stočné 02/2022 ŠJ
stočné 02/2022 DM
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 690,42 EUR