Faktúra DF20220173

Faktúra doručená:14.3.2022
Číslo objednávky:33/2022

Dodávateľ
UNI-JAS, s.r.o.
743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Hygienické potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 48,23 EUR