Faktúra DF20220102

Faktúra doručená:15.2.2022
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 25.11.2021 - 11.2.2022
stočné 25.11.2021 - 11.2.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 233,39 EUR