Faktúra DF20210725

Faktúra doručená:03.1.2022
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 12/2021
stočné 12/2021
stočné 12/2021 DM
stočné 12/2021 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 776,11 EUR