Faktúra DF20210728

Faktúra doručená:04.1.2022
Číslo zmluvy:3107493810

Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM a.s
Bajkalska 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Telekomunikačné služby 12/2021
telekomunikačné služby 12/2021
telekomunikačné služby 12/2021
telekomunikačné služby 12/2021
telekomunikačné služby 12/2021
telekomunikačné služby 12/2021
telekomunikačné služby 12/2021
telekomunikačné služby 12/2021
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 42,53 EUR