Faktúra DF20210580

Faktúra doručená:03.11.2021
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 10/2021 škola
stočné 10/2021 škola
stočné 10/2021 DM
stočné 10/2021 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 783,14 EUR