Faktúra DF20210560

Faktúra doručená:27.10.2021
Číslo zmluvy:Z202028312_Z

Dodávateľ
Ing. Peter Gerši - GC Tech.
Jilemnického 542/6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Kancelárske potreby pre strediská SOŠ OaS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 96,78 EUR