Faktúra DF20210573

Faktúra doručená:03.11.2021
Číslo objednávky:130/2021

Dodávateľ
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 6
821 04 Bratislava
IČO:35950226
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Papierové utierky zo zásobníkov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 204,20 EUR