Faktúra DF20210555

Faktúra doručená:22.10.2021
Číslo zmluvy:Z202110229-Z

Dodávateľ
Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Maister Papier
Wolkrova 1135/5
85101 Bratislava
IČO:37218379
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
papierové utierky do dávkovačov - COVID19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 491,47 EUR