Faktúra DF20210378

Faktúra doručená:30.8.2021
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 21.05. - 23.8.2021
stočné 21.05. - 23.8.2021
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 82,67 EUR