Faktúra DF20210354

Faktúra doručená:04.8.2021
Číslo objednávky:067/2021

Dodávateľ
UNI-JAS, s.r.o.
743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál pre zabezpeč. stravovania pre Kraj.očk.centrum
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 72,13 EUR