Faktúra DF20210297

Faktúra doručená:02.7.2021
Číslo objednávky:061/2021

Dodávateľ
UNI-JAS, s.r.o.
743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 51,06 EUR