Faktúra DF20210238

Faktúra doručená:07.6.2021
Číslo objednávky:054/2021

Dodávateľ
ORVA color s.r.o.
Bojnická cesta II. 400
97101 Prievidza
IČO:44786093
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Betónová zmes 25kg-7ks pre potreby údržby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 21,92 EUR