Faktúra DF20210211

Faktúra doručená:01.6.2021
Číslo objednávky:048/2021

Dodávateľ
UNI-JAS, s.r.o.
743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Spotrebný materiál k zabezpečeniu stravovania pre Kraj.vakc.centru
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 48,58 EUR