Faktúra DF20210212

Faktúra doručená:01.6.2021
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 05/2021
stočné 05/2021
stočné 05/2021 DM
stočné 05/2021 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 660,67 EUR