Faktúra DF20210200

Faktúra doručená:27.5.2021
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
vodné 16.2. - 20.5. 2021
stočné 16.2. - 20.5. 2021
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 116,60 EUR