Faktúra DF20210187

Faktúra doručená:24.5.2021
Číslo zmluvy:306200113

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s.
Clementisa 52
97155 Prievidza
IČO:36644030
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Stočné 16.2. - 14.5.2021 A. Kmeťa
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25,54 EUR