Faktúra DF20210185

Faktúra doručená:03.5.2021
Číslo objednávky:042/2021
Číslo zmluvy:SK01-KA116-077724

Dodávateľ
EASYTRAVEL SK, s. r. o.
Š. Moyzesa 429/1
971 01 Prievidza
IČO:51281066
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
letenky projekt E+
poistenie k letenkam projekt E+
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 9 865,50 EUR