Faktúra DF20210145

Faktúra doručená:29.4.2021
Číslo objednávky:036/2021

Dodávateľ
OSČ MONČEK s. r. o.
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO:52499715
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodárenský materiál pre údržbu školy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 28,50 EUR