Faktúra DF20210142

Faktúra doručená:23.4.2021
Číslo objednávky:034/2021

Dodávateľ
UNI-JAS, s.r.o.
743
01323 Višňové
IČO:46697276
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Obalový materiál k zabezpečeniu stravovania
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 310,09 EUR