Faktúra DF20210128

Faktúra doručená:10.4.2021
Číslo zmluvy:662020

Dodávateľ
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO:36399604
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Plyn 03/2021
plyn 03/2021 DM
plyn 03/2021 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 286,63 EUR