Faktúra DF20200655

Faktúra doručená:16.12.2020
Číslo objednávky:180/2020

Dodávateľ
ISSO s.r.o.
A.Hlinku 40
97101 Prievidza
IČO:36001015
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pojekčné plátno, 6ks
wifi router,12ks a splitter
držiak otočný, 2ks
reproduktory,8ks
HDMI, ethernet kabel a konektor
webkamera 11ks
mikrofóny 11ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 742,00 EUR