Faktúra DF20200641

Faktúra doručená:07.12.2020
Číslo zmluvy:5100005652

Dodávateľ
SLOVAK TELEKOM a.s
Bajkalska 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nábrežie J. Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Telekomunkačné služby 11/2020
internet 11/2020
telefóny 9ks
telekomunikačné služby 11/2020
telekomunikačné služby 11/2020
telekomunikačné služby 11/2020
telekomunikačné služby 11/2020
telekomunikačné služby 11/2020
telekomunikačné služby 11/2020
telekomunikačné služby 11/2020
internet 11/2020
internet 11/2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 325,84 EUR